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  • 国内首部事业单位经济活动内部控制系列标准发布

    为全面贯彻党的十九大报告中关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的精神,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育有关要求,由市场监管总局科技财务司、中国标准化研究院、中国计量科学研究院、中国标准化协会共同研究制定的《市场监管部门事业单位 经济活动内部控制指引》等6个系列团体标准,正式发布实施。 该套系列标准是目前国内第一部将事业单位经济活动内部控制与标准化相结合的团体标准。它初步探索搭建了“财政端”各项内部控制建设总要求与“执行端”有效贯彻落实的便捷通道,为各级市场监管部门事业单位推进内部控制建设提供了标准化的、有益的指引和示范

  • 中国标准化协会关于征求7项“市场监管部门事业单位经济活动内部控制指引”中国标协标准意见的通知

    由中国标准化协会立项,国家市场监管总局科技和财务司等单位提出并组织编写的7项《市场监管部门事业单位经济活动 内部控制指引》中国标准化协会标准(详细标准清单如下)已完成征求意见稿,现诚挚邀请各相关单位和个人对该7项标准提出宝贵的意见和建议。标准联系人将根据您的需要为您提供7项标准的征求意见稿和编制说明。 标准征求意见截止时间为2019年9月13日,请您在截止日期之前将您的意见反馈至中国标准化协会。 联系人:段彦芳 联系电话:010-68486276,Email:dyf@china-cas.org 联系地址:北京市海淀区增光路33号标协写字楼一楼(100048) 7项《市场监管部门事业单位经济活动 内部控制指引》标

  • 关于印发内部控制标准委员会咨询专家名单的通知

    财会函〔2019〕1号 有关单位: 为发挥内部控制专家智库作用,加快推动我国内部控制标准体系建设,经社会公开选聘,我部聘任卜东升等109位人士为新一届内部控制标准委员会咨询专家,任期自发文之日起至2020年12月。现将咨询专家名单及有关要求通知如下: 一、咨询专家的权利 咨询专家享有下列权利: (一)参加内部控制标准委员会全体会议和有关工作会议,并就会议讨论的议题提出意见和建议; (二)参加内部控制国际、国内研讨会,并就会议讨论的议题提出意见和建议; (三)就建立健全并有效实施我国企业和行政事业单位内部控制规范体系过程中的重要问题,向内部控制标准委员会秘书处提出意见和建议;

  • 财政部会计司关于“中国政府内部控制标准制定与实施机制研究”征询意向公告

    经财政部批准,财政部会计司正在执行世界银行贷款“中国经济改革促进与能力加强”技术援助项目中的一个子项目“中国政府内部控制标准体系研究”。该子项目旨在通过开展国内外有关政府内部控制理论及实践研究,研究制定符合中国国情的政府内部控制标准体系及其实施机制,推动我国各级政府逐步建立健全内部控制体系。其中,“中国政府内部控制标准制定与实施机制研究”是该子项目下的一项子任务。该任务的目标是设计出一套符合中国国情的政府内部控制标准体系及其实施机制,并通过在有关政府部门的试点验证该标准体系的可操作性。为此,财政部会计司希望聘请具备资质的咨询机构,就“中国政府内部控制标

  • 《国家市场监督管理总局直属事业单位内部控制手册》项目验收暨成果鉴定会在中国标准化研究院召开

    10月29日上午,《国家市场监督管理总局直属事业单位内部控制手册》(以下简称为《内控手册》)项目验收暨成果鉴定会在中国标准化研究院召开。邱月明副院长、总局科技和财务司雷奋强副司长、郑颖处长和包括中国标准化研究院在内的11个总局直属在京事业单位的40多名参与内控体系建设的人员出席了会议。 会议主体分为两个阶段,首先由项目组汇报本次内控体系建设工作成果,然后由9位专家组成的专家组对该项目进行质询、验收和鉴定,并最终提出验收、鉴定意见。 《内控手册》是为进一步提高国家市场监督管理总局直属事业单位内部管理水平,规范内部控制而编制的,包含两部分:第一部分是《内部控制管理手册

  • 督察内审司组织召开质检系统仪器设备政府采购内部控制战略研究项目研讨会

    2017年11月30日,督察内审司与计划财务司牵头再次召开质检系统仪器设备政府采购内部控制研究课题研讨会,北京林业大学、质检系统数名相关领域专家及课题组成员参会。会议介绍了课题组目前的研究成果,对前期形成的质检系统政府采购内控风险点评价指标体系进行了重点说明。为进一步找准关键风险点和管理薄弱环节,使评价体系更加科学、准确,会议代表对该评价体系7个类别101个风险点的指标权重根据重要性原则进行专业评估打分,并现场统计。与会专家结合自身的业务经验针对各类别风险点权重逐一发表观点,提出修改意见和建议,重点研讨分析制度管理机制建立及采购人风险控制的指标权重,在此基础上第二

  • 财政部关于印发《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》的通知

    财政部关于印发《行政事业单位内部控制报告管理 制度(试行)》的通知 财会[2017]1号 党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,有关人民团体,各

  • 财政部开展行政事业单位内部控制知识竞赛活动的通知

    关于开展行政事业单位 内部控制知识竞赛活动的通知 发文文号:财会[2014]24号 颁布日期:2014年07月22日 法规类型:其他财政法规 所属行业:全行业 所属地区:全国 时效性:有效 党中央有关部门,国务院各部委、有关直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,有关人民团体,各

  • 督审司组织召开质检系统仪器设备政府采购内部控制战略研究项目研讨会

    根据前期在质检系统内开展仪器设备政府采购内部控制问卷调查的反馈结果及初步统计情况,为深入研讨挖掘数据价值,近日,督察内审司与计划财务司牵头再次召开课题研讨会,并特邀统计学领域专家参加。会议确定了对问卷反馈数据分析的基本方法:一是分组描述。依据被调查单位规模、地域、业务量、内部管理,被调查对象职务、岗位等属性进行分类分组,并作基本描述,对比分析,量化分析集中趋势、离散趋势;二是交叉分析。将基本信息、内控评价体系、政府采购实施效果、政府采购管理制度建立执行情况等分别与风险点属性进行交叉分析;三是数据统计模型分析。选择相关指标,通过回归分析等方式,探寻问卷反馈

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