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  • 国网经研院(网联公司)开展2021年度“三标”管理体系内部审核

    2021年4月19日-23日,国网经研院(网联公司)组织开展2021年度“三标”管理体系内部审核。院(网联公司)管理者代表胡劲松总工程师出席首、末次会议并讲话,各部门、单位负责人及“三标”联系人参加会议。

  • 内蒙古特检院鄂尔多斯分院起重科室进行检验标准内部培训

    中国质量新闻网讯 春节假期刚过,为了让检验人员快速进入工作状态,近日内蒙古特检院鄂尔多斯分院起重科全体工作人员在分管领导总工程师郑丽带领下进行了检验标准、作业指导书、检验记录填写等方面的专题学习培训。 此次培训学习由3名起重机械检验师负责讲解,主要内容为起重机械、厂内机动车辆的相关标准、检规、作业指导书的讲解,同时还针对检验人员在检验过程中的检验方法理解,检验记录中的检验项目填写等存疑之处进行讨论分析并最终达成一致,为新的一年检验流程和检验报告出具标准化奠定了基

  • 国内首部事业单位经济活动内部控制系列标准发布

    为全面贯彻党的十九大报告中关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的精神,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育有关要求,由市场监管总局科技财务司、中国标准化研究院、中国计量科学研究院、中国标准化协会共同研究制定的《市场监管部门事业单位 经济活动内部控制指引》等6个系列团体标准,正式发布实施。 该套系列标准是目前国内第一部将事业单位经济活动内部控制与标准化相结合的团体标准。它初步探索搭建了“财政端”各项内部控制建设总要求与“执行端”有效贯彻落实的便捷通道,为各级市场监管部门事业单位推进内部控制建设提供了标准化的、有益的指引和示范

  • 标准化支撑丽水机关内部“最多跑一次”改革

    日前,由我院(中心)下属方大公司支撑起草的《机关内部“最多跑一次”工作规范 第1部分:总则》(DB3311/T 91.1-2019)丽水市级地方标准发布,将于9月9日起在全市正式实施。 自2017年改革推行以来,“最多跑一次”已成为撬动政府、社会、经济等各方面改革的先手棋。随着改革的深入,“最多跑一次”已从政务服务向更广泛的领域延伸。针对当前机关内部办事存在程序多、时间长、效率低,以及个别部门存在的中埂阻、不作为、慢作为等问题,2018年丽水市在全省率先破题推进机关内部“最多跑一次”改革,入选全

  • 中国标准化协会关于征求7项“市场监管部门事业单位经济活动内部控制指引”中国标协标准意见的通知

    由中国标准化协会立项,国家市场监管总局科技和财务司等单位提出并组织编写的7项《市场监管部门事业单位经济活动 内部控制指引》中国标准化协会标准(详细标准清单如下)已完成征求意见稿,现诚挚邀请各相关单位和个人对该7项标准提出宝贵的意见和建议。标准联系人将根据您的需要为您提供7项标准的征求意见稿和编制说明。 标准征求意见截止时间为2019年9月13日,请您在截止日期之前将您的意见反馈至中国标准化协会。 联系人:段彦芳 联系电话:010-68486276,Email:dyf@china-cas.org 联系地址:北京市海淀区增光路33号标协写字楼一楼(100048) 7项《市场监管部门事业单位经济活动 内部控制指引》标

  • 关于印发内部控制标准委员会咨询专家名单的通知

    财会函〔2019〕1号 有关单位: 为发挥内部控制专家智库作用,加快推动我国内部控制标准体系建设,经社会公开选聘,我部聘任卜东升等109位人士为新一届内部控制标准委员会咨询专家,任期自发文之日起至2020年12月。现将咨询专家名单及有关要求通知如下: 一、咨询专家的权利 咨询专家享有下列权利: (一)参加内部控制标准委员会全体会议和有关工作会议,并就会议讨论的议题提出意见和建议; (二)参加内部控制国际、国内研讨会,并就会议讨论的议题提出意见和建议; (三)就建立健全并有效实施我国企业和行政事业单位内部控制规范体系过程中的重要问题,向内部控制标准委员会秘书处提出意见和建议;

  • 财政部会计司关于“中国政府内部控制标准制定与实施机制研究”征询意向公告

    经财政部批准,财政部会计司正在执行世界银行贷款“中国经济改革促进与能力加强”技术援助项目中的一个子项目“中国政府内部控制标准体系研究”。该子项目旨在通过开展国内外有关政府内部控制理论及实践研究,研究制定符合中国国情的政府内部控制标准体系及其实施机制,推动我国各级政府逐步建立健全内部控制体系。其中,“中国政府内部控制标准制定与实施机制研究”是该子项目下的一项子任务。该任务的目标是设计出一套符合中国国情的政府内部控制标准体系及其实施机制,并通过在有关政府部门的试点验证该标准体系的可操作性。为此,财政部会计司希望聘请具备资质的咨询机构,就“中国政府内部控制标

  • 南京市特检院开展2018年度管理体系内部审核

    为确保管理体系的符合性、有效性和适用性,南京市特检院组织开展了2018年度管理体系内部审核工作,本次内审采用抽查审核的方式进行,覆盖了所有职能管理部门和检验检测业务部门,涉及监督检验、定期检验等特种设备检验检测工作,以及委托检验检测、安全评估、鉴定评审等相关活动,并对检验现场进行复核抽查。 近日,内审组4人前往市特检院院江南检验中心进行审核。内审组成员严格按照规范标准、体系文件要求,以认真负责的态度,按规定、计划完成了各项审核内容。下一步,该院将针对内审中发现的不足之处,督促责任部门及时落实整改,进一步提高质量管理水平。(南京市特种设备安全监督检查研究院供稿)

  • 《国家市场监督管理总局直属事业单位内部控制手册》项目验收暨成果鉴定会在中国标准化研究院召开

    10月29日上午,《国家市场监督管理总局直属事业单位内部控制手册》(以下简称为《内控手册》)项目验收暨成果鉴定会在中国标准化研究院召开。邱月明副院长、总局科技和财务司雷奋强副司长、郑颖处长和包括中国标准化研究院在内的11个总局直属在京事业单位的40多名参与内控体系建设的人员出席了会议。 会议主体分为两个阶段,首先由项目组汇报本次内控体系建设工作成果,然后由9位专家组成的专家组对该项目进行质询、验收和鉴定,并最终提出验收、鉴定意见。 《内控手册》是为进一步提高国家市场监督管理总局直属事业单位内部管理水平,规范内部控制而编制的,包含两部分:第一部分是《内部控制管理手册

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